Wiki source code of Compulsa de Precios
Version 12.1 by Emiliano Alanis on 2025/09/24 16:08
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | **Introducción ** | ||
| 2 | |||
| 3 | Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla | ||
| 4 | |||
| 5 | [[image:1758737476624-477.png]] | ||
| 6 | |||
| 7 | **Descripción de los campos ** | ||
| 8 | |||
| 9 | **~* Punto Venta: **Mediante la opción desplegable [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se debe seleccionar el **Punto de Venta**, del cual se tomarán las distintas cotizaciones para realizar la Compulsa | ||
| 10 | |||
| 11 | **~* Numero de Solicitud Cotización: **En este campo se debe ingresar el **Número de Solicitud de Cotización original** del comprobante base, a partir del cual se generaron las sucesivas cotizaciones de los distintos proveedores. | ||
| 12 | |||
| 13 | **~ //TIP~://**// Solo serán tenidos en cuenta para el proceso de Compulsa de Precios aquellos comprobantes de cotización cuyo **estado de avance sea "Cotizado"**.// | ||
| 14 | |||
| 15 | Una vez completados los campos, oprimir **Aceptar** | ||
| 16 | |||
| 17 | Como consecuencia el sistema desplegará un cuadro comparativo de las distintas cotizaciones existentes relacionadas, detallando para cada producto cotizado por los proveedores:** Cantidad**,** Cantidad Orden de Compra**, **Precio Unitario con descuento**, **Precio Total** y el** Descuento **necesario aplicarle al producto en cada caso, para igual la mejor oferta disponible del mismo. | ||
| 18 | |||
| 19 | Para cada cotización se detalla: **Condición de Pago**, **Lugar de Entrega** y **Fecha de Necesidad ** | ||
| 20 | |||
| 21 | **Es Importante aclarar que los valores que se visualizan son sin IVA** | ||
| 22 | |||
| 23 | La mejor oferta disponible de cada producto se encontrará resaltada. Cliqueando sobre el nombre del proveedor o el numero del comprobante, se accede a la ficha de datos del mismo. | ||
| 24 | |||
| 25 | [[image:1758740149456-264.png||height="387" width="911"]] | ||
| 26 | |||
| 27 | ===== ===== | ||
| 28 | |||
| 29 | ===== Generación de Orden de Compra desde Ofertas ===== | ||
| 30 | |||
| 31 | 1. En el módulo de ofertas, localice las ofertas disponibles para los productos de interés. | ||
| 32 | 1. Utilice el **casillero selector** junto a cada oferta elegible para marcarla. | ||
| 33 | 1. Una vez seleccionadas las ofertas deseadas, haga clic en el casillero **Generar Orden de Compra**. | ||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | ==== __**Como generar desde la cotización base, las distintas cotizaciones derivadas?**__ ==== | ||
| 38 | |||
| 39 | * Navegue a **Módulo Compras → Movimientos → Emisión Pedidos de Cotización**. | ||
| 40 | * Localice el pedido de cotización deseado y haga clic en el casillero [[image:b_copiar.gif]] **Copiar**. | ||
| 41 | * El sistema mostrará una ventana emergente en la que deberá **seleccionar la Punta de Venta** destino donde se copiarán los datos de la cotización original. | ||
| 42 | * Tras elegir el Punta de Venta adecuada, pulse **Aceptar** para confirmar la copia. | ||
| 43 | * El sistema generará una cotización nueva con un **número de comprobante distinto**, ya que corresponde a un nuevo documento independiente. | ||
| 44 | * Una vez completada la copia, proceda a **editar/modificar los datos del presupuesto** del proveedor correspondiente en la nueva cotización (precios, condiciones, plazos, etc.). | ||
| 45 | |||
| 46 | [[image:1758738849710-385.png||height="467" width="799"]] | ||
| 47 | |||
| 48 | [[image:1758739126361-844.png]] | ||
| 49 | |||
| 50 |