Wiki source code of Compulsa de Precios
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| author | version | line-number | content |
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2.2 | 1 | **Introducción ** |
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13.1 | 3 | |
| 4 | La sección **"Compulsa de Precios"** está diseñada para facilitar el **análisis comparativo de cotizaciones** recibidas por parte de distintos proveedores, en el marco de un proceso de adquisición de bienes o servicios. | ||
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| 6 | Esta funcionalidad permite al usuario: | ||
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| 8 | * **Visualizar en forma consolidada** las distintas **cotizaciones relacionadas** a una misma solicitud o necesidad de compra. | ||
| 9 | * Comparar de manera estructurada los datos relevantes de cada cotización (precios, condiciones, plazos, proveedor, etc.). | ||
| 10 | * **Evaluar y seleccionar** la **mejor oferta disponible**, en función de los criterios definidos por el área de compras. | ||
| 11 | * **Generar una orden de compra** directamente desde la cotización seleccionada, agilizando el proceso de contratación y reduciendo errores operativos. | ||
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2.2 | 13 | Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla |
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| 15 | [[image:1758737476624-477.png]] | ||
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2.3 | 16 | |
| 17 | **Descripción de los campos ** | ||
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15.2 | 19 | **~* Punto Venta: **Mediante la opción desplegable [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se debe seleccionar el **Punto de Venta **de la empresa, del cual se tomarán las distintas cotizaciones para realizar la Compulsa |
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2.3 | 20 | |
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3.9 | 21 | **~* Numero de Solicitud Cotización: **En este campo se debe ingresar el **Número de Solicitud de Cotización original** del comprobante base, a partir del cual se generaron las sucesivas cotizaciones de los distintos proveedores. |
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3.3 | 22 | |
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11.2 | 23 | **~ //TIP~://**// Solo serán tenidos en cuenta para el proceso de Compulsa de Precios aquellos comprobantes de cotización cuyo **estado de avance sea "Cotizado"**.// |
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4.4 | 24 | |
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3.10 | 25 | Una vez completados los campos, oprimir **Aceptar** |
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13.1 | 27 | Como consecuencia el sistema desplegará un cuadro comparativo de las distintas cotizaciones existentes relacionadas, detallando para cada producto cotizado por los proveedores:** Cantidad**,** Cantidad Orden de Compra**, **Precio Unitario con descuento**, **Precio Total** y el** Descuento **necesario aplicarle al producto en cada caso, para igual la mejor oferta disponible del mismo. |
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4.2 | 28 | |
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11.18 | 29 | Para cada cotización se detalla: **Condición de Pago**, **Lugar de Entrega** y **Fecha de Necesidad ** |
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11.15 | 30 | |
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11.18 | 31 | **Es Importante aclarar que los valores que se visualizan son sin IVA** |
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11.16 | 32 | |
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14.1 | 33 | La mejor oferta disponible de cada producto se encontrará resaltada. Cliqueando sobre el nombre del proveedor o el número del comprobante, se accede a la ficha de datos del mismo. |
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11.18 | 34 | |
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11.2 | 35 | [[image:1758740149456-264.png||height="387" width="911"]] |
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4.3 | 36 | |
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11.43 | 37 | ===== ===== |
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4.3 | 38 | |
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15.3 | 39 | ==== __**Generación de Orden de Compra desde Ofertas**__ ==== |
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11.29 | 40 | |
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15.4 | 41 | 1. Localice las ofertas disponibles para los productos de interés. |
| 42 | 1. Utilice el **casillero selector** junto a cada oferta elegible para marcarla. | ||
| 43 | 1. Una vez seleccionadas las ofertas deseadas, haga clic en el casillero **Generar Orden de Compra**. | ||
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16.1 | 44 | 1. El sistema mostrará una ventana emergente en la que deberá seleccionar el **Punto de Venta**, donde se cargará los datos para la orden de compra correspondiente |
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11.43 | 45 | |
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15.8 | 48 | ==== __**¿Como generar desde la cotización base, las distintas cotizaciones derivadas?**__ ==== |
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4.4 | 49 | |
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15.5 | 50 | * Navegue a Módulo Compras>> Movimientos>>[[Emisión Pedidos de Cotización>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Emisión Pedidos Cotización.WebHome]]. |
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10.1 | 51 | * Localice el pedido de cotización deseado y haga clic en el casillero [[image:b_copiar.gif]] **Copiar**. |
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15.6 | 52 | * El sistema mostrará una ventana emergente en la que deberá **seleccionar el Punto de Venta** destino, donde se copiarán los datos de la cotización original. |
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10.1 | 53 | * Tras elegir el Punta de Venta adecuada, pulse **Aceptar** para confirmar la copia. |
| 54 | * El sistema generará una cotización nueva con un **número de comprobante distinto**, ya que corresponde a un nuevo documento independiente. | ||
| 55 | * Una vez completada la copia, proceda a **editar/modificar los datos del presupuesto** del proveedor correspondiente en la nueva cotización (precios, condiciones, plazos, etc.). | ||
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4.7 | 56 | |
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7.2 | 57 | [[image:1758738849710-385.png||height="467" width="799"]] |
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5.2 | 58 | |
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8.2 | 59 | [[image:1758739126361-844.png]] |
| 60 | |||
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4.4 | 61 |