Saldos de Proveedores

Version 4.10 by Emiliano Alanis on 2025/09/08 09:48

Introducción 

Desde esta opción se obtiene el saldo de todos los proveedores a la fecha.

Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla 

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Para obtener el Reporte de Saldo de Proveedores, se pueden emplear los siguientes filtros:

* Fecha de Saldo: indicar el día específico en el cual deseas ver los saldos de los proveedores. Esta fecha marca el corte para calcular los saldos pendientes de cada proveedor (Selección de Fechas)

* Estado: oprimiendo img_54ef30bd29cbe  se deberá indicar si el informe mostrará aquellos proveedores que se encuentren activos o los que no están activos, o ambos casos a la vez. 

* Grado de Calificación: indicar la categoría asignada al proveedor, de el cual se quiera conocer su saldo. Dicha calificación debe haber sido previamente cargada en el sistema, sino dirigirse a Módulo Compras>>Archivos>>Grado de Calificación. En el caso de querer asignarle una categoría a un proveedor dirigirse a Módulo Compras>>Archivos>>Proveedores  (Modo Selección)

* Orden: especificar cómo se quiere que se organicen los proveedores en el informe: por Nombre (A-Z) o por Saldo (de mayor a menor).

* Actividad Económica: Ingrese la actividad principal del proveedor. Dicha actividad ha seleccionar deber haber sido previamente cargada en el sistema, sino es el caso, dirigirse a Modulo Compras>>Archivos>>Actividad Económica

* Condición de Pago : el sistema trae automáticamente la condición de pago asociada al proveedor seleccionado, la que puede ser modificada. Mediante la opción desplegable img_54ef30bd29cbe se puede seleccionar entre las condiciones de pago predefinidas. La condición de pago a seleccionar, debe haber sido precargada en el sistema, sino dirigirse a Módulo Compras>>Archivos>>Condición de Pago 

Una vez completados los campos, oprimir Aceptar

En pantalla se despliega un listado de saldos de proveedores donde se detalla: Código del proveedor, Proveedor (nombre), Nombre FantasíaSaldo y Teléfono. Si se hace clic sobre un cliente en particular se despliega una ventana, mediante la cual se pueden observar todas las facturas vencidas del cliente a la fecha, que conforman el saldo de la lista principal (la ventana desplegada es igual a la que se observa en la opción Ficha movimientos de Proveedores ).

En la parte inferior del listado se informa: Saldo Deudor (conformado por los adelantos/anticipos a proveedores) y Totales.

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Mediante el ícono http://brd.serveftp.net:10107/BSGestionDemo/pages/images/icons/edit2.gif

En la barra superior de saldos de proveedores se encuentran las siguientes opciones:

graphic Imprimir: el sistema despliega el listado de movimientos de proveedores. Para poder imprimirlo oprimir el botón Imprimir y para cerrar la pantalla Salir

graphic Calculadora: al hacer click sobre el icono se despliega en pantalla una calculadora.

graphic Salir: para cerrar la pantalla actual.