Wiki source code of Cheques Cartera
Version 7.1 by Emiliano Alanis on 2025/10/31 09:10
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| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | **Introducción ** | ||
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| 3 | Mediante esta opción es posible consultar los cheques que se encuentran en cartera dentro de un período de tiempo determinado | ||
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| 5 | **¿Qué es un cheque en cartera?** | ||
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| 7 | Un **cheque en cartera** es un **cheque recibido por la empresa**, generalmente de un cliente, que **aún no ha sido depositado o cobrado en el banco**. | ||
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| 9 | En otras palabras, el cheque ya está **en poder de la empresa**, pero **todavía no se ha hecho efectivo**. Por eso se lo considera “en cartera”: está **en espera de ser depositado o utilizado** (por ejemplo, para pagar a un proveedor). | ||
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| 12 | Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla | ||
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| 14 | [[image:1761849095416-582.png]] | ||
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| 16 | **Para obtener el Reporte de Cheques en Cartera**, se presentan los siguientes filtros: | ||
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| 18 | **~* Fecha Desde / Fecha Hasta:** mediante estos campos se define el **período de tiempo** que el sistema utilizará como **rango de análisis** para la **verificación y consulta de los cheques en cartera **([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]]) | ||
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| 20 | **~* Número:** campo destinado a la **búsqueda y filtrado de cheques** a partir de su **número identificatorio único**. | ||
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| 22 | **~* Cliente:** mediante este campo se puede **seleccionar un cliente específico** con el fin de **visualizar exclusivamente los cheques asociados** a dicho cliente ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]]) | ||
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| 24 | **~* Forma de Pago: **este campo nos permite filtrar entre los cheques, de acuerdo a una forma de pago determinada. | ||
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| 26 | **~* Aliviados: **cliqueando este casillero, se establece que el reporte nos traerá solo los cheques aliviados, dentro de periodo de tiempo indicado anteriormente. | ||
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| 28 | Una vez completados los campos, oprimir en **Buscar ** | ||
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| 30 | De esta manera el sistema desplegará un listado de cheques en cartera, detallando: **Número del cheque**,** Banco**, **Tipo Origen** (que movimiento lo originó: recibo de cliente, ingresos varios, etc.), **Número del comprobante origen**,** Cliente**, **Vencimiento**, **Observaciones **e **Importe** | ||
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| 32 | [[image:1761850532291-828.png||height="328" width="932"]] | ||
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