Facturacion por Lotes

Version 8.2 by Emiliano Alanis on 2025/08/01 12:15

Introducción

Guía para generar/modificar facturas por lotes 

Que es una Factura por lotes 

La facturación de lotes de servicios de imputación automática a un cliente hace referencia a un proceso automatizado mediante el cual se agrupan múltiples servicios prestados a un cliente (generalmente durante un período determinado) y se generan facturas de manera masiva o en lote, con imputación directa en los sistemas contables o de gestión.

Para generarla debemos completar los campos de la pantalla siguiente:

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>> Período

* Mes, Año y Acción: oprimiendo img_54ef30bd29cbe, se despegarán los distintos tipos acciones posibles a realizar relacionadas con facturación, debiendo establecerse la fecha de ejecución.

>> Datos Facturas 

Fecha: de confección/emisión de las facturas (Selección de Fechas)

* Vencimiento: establecer la fecha de vencimiento de las facturas (Selección de Fechas)

2do. Vencimiento: indicar la segunda fecha de vencimiento de las facturas, si la hay (Selección de Fechas)

3er. Vencimiento: indicar la tercera fecha de vencimiento de las facturas, si la hay (Selección de Fechas)

Observaciones: puede ingresar información adicional o aclaraciones importantes relacionadas con las facturas, que no estén contempladas en otros campos del formulario.

* Servicios Adicionales: este campo da la posibilidad de facturar servicios adicionales realizados al cliente. Dicho servicio debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Productos>>Servicio.  (Modo Selección)

>> Periodo de Ejecución 

* Periodo de ejecución: Indicar en qué momento del mes se realiza la imputación automática del servicio

>> Tipos de Comprobante y Talonarios: 

* Tipo de Factura: establecer el tipo de factura, tildando img_54ef30bd29cbe se desplegarán las opciones disponibles para seleccionar. En el caso de querer agregar un nuevo tipo de factura dirigirse a Administración>>Administración Sistema>>Tipo Comprobantes.

* Talonario: de las facturas a emitir, pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Al cliquear sobreimg_54ef30bd29cbe, se desplegarán las distintas opciones. Para la carga de un nuevo tipo de talonario ver la opción Módulo Ventas>>Archivos >>Talonario.

Una vez completado todos los campos oprimir en Aceptar.