Importacion Facturas
Introducción
Mediante esta opción, el sistema permite importar facturas desde un archivo externo, integrando automáticamente los datos contenidos en dicho archivo para su procesamiento y registro en el sistema.
Esta opción se encuentra en los Módulos de Ventas y Compras, dentro del listado de Movimientos
¿Qué es la Importación de Facturas?
Consiste en el proceso de subir múltiples facturas al sistema desde un archivo externo (como Excel, XML, CSV, etc.), en lugar de ingresarlas una por una manualmente.
Al comenzar, aparecerá la siguiente pantalla con los campos a completar

Descripción de los campos a completar:
>> Configuración Talonario
* Sucursal: indicar el nombre de la sucursal de la empresa, a la cual le corresponde la factura a importar. La sucursal debe estar registrada en el sistema, en el caso de querer agregar una nueva dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>Sucursales. (Modo Selección)
* Tipo de Factura: definir el tipo de factura a importar (Factura de Venta "A", Factura de Venta "B", Nota Debito "A", etc.) tildando
se desplegarán las opciones disponibles para seleccionar. En el caso de querer agregar un nuevo tipo de factura dirigirse a Administración>>Administración Sistema>>Tipo Comprobantes. (Modo Selección)
* Talonario: seleccionar el talonario correspondiente a la factura a importar. Pueden existir varios talonarios, al operador se le asigna un talonario por defecto. Al cliquear en el ícono
se desplegarán las opciones de talonario disponibles.
Si no existe un talonario, al cliquear en el botón Verificar el sistema da el siguiente aviso: "No existen Talonarios habilitados para este tipo de comprobante", debiéndose proceder a la carga del mismo. Para la carga del talonario ver la opción Modulo Ventas>>Archivos>>Talonario.
* Agregar: cliqueando este casillero, se cargan los atributos de la factura a importar, que fueron establecidos en los campos: Tipo de Factura y Talonario.
* Calcular Impuestos: cliqueando este casillero, se le indica al sistema que calcule las percepciones correspondientes a las facturas a importar. Caso contrario, en el archivo debe incluir las columnas de percepciones.
>> Archivo a Importar
* Selección de archivo: seleccionar el archivo que contiene las facturas a importar. Verifique que el archivo sea de texto plano y que el formato sea compatible: CSV o TXT.
Una vez cargado el archivo, cliquear en Verificar.
El sistema despliega un reporte, donde se detalla: Cantidad Total de Comprobantes (del archivo seleccionado), Total Impuesto Percepción IVA, Total impuesto Percepción IIBB, Total Impuesto Percepción Municipal, Total Impuesto Percepción Provincial y Importe Total Comprobantes.
Una vez verificado que todo correcto, oprimir en Importar.
Aclaración importante: para la correcta subida del archivo como factura al sistema, se deben completar los campos presentes en Modulo Venta>>Archivos>>Configuración Importador Facturas.

* Tipo Importador: mediante
se debe indicar el formato de archivo de texto plano correspondiente
En caso de elegir el formato de txt, se debe indicar la Posición y Longitud de los campos, tal como se encuentran presentes en el archivo a subir.
En el caso de elegir el formato csv, solo se deberá indicar la Posición.
* Importador General: cliqueando este casillero, permite establecer un formato de importación de facturas para todas las empresas que se encuentran registradas en el sistema. En caso contrario, estaría estableciendo una configuración de importación particular para la empresa con la cual se está trabajando.
* Incluye Nombre de columnas: cliqueando este casillero, se importará de además del contenido de las columnas también sus nombres establecidos en el archivo.
* Utiliza separadore decimales: cliqueando este casillero, se indica que el formato para columnas de tipo numérico del archivo de la factura a importar debe ser el siguiente: 10.100,00
Caso contrario el numero puede venir con cualquiera de los siguientes formatos: 10100,00 o 10100.00