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3 **Introducción**
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5 Guía para generar una Orden de Trabajo / Pedido Cliente sin Compromiso de stock
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7 Esta opción se localiza en el **Módulo de Ventas y Pos-Punto de Venta**, dentro del **listado de Movimientos**
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10 **¿ Que es un Pedido de Cliente Sin Compromiso de Stock ?**
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12 Se trata de una **Orden de Trabajo** en la que **no se garantiza la disponibilidad inmediata** de los materiales, repuestos o productos necesarios para su ejecución.
13 Como consecuencia, **al generar la orden de trabajo, el stock no se ve afectado**, ya que no se realiza ninguna reserva ni se descuenta inventario en ese momento.
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16 Al ingresar se listan los pedidos de clientes sin compromiso de stock registrados en el sistema, detallándose: **Fecha** de registro, **Número **de comprobante, **Referencia**, **Cliente**, **Responsable**, **Estado**, **Abierta**, **Adjuntos** y **Monto Total **
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18 Cada orden de trabajo tiene las opciones **Editar **[[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]] , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.
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20 [[image:1763380213375-329.png]]
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23 **Para registrar un nuevo pedido sin compromiso de stock: **debemos cliquear en  [[image:new.gif]] **Nuevo (F7)**, por lo cual se desplegará la siguiente pantalla
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25 [[image:1763381176450-649.png]]
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28 Los campos a completar en esta opción son los mismos que se utilizan para la generación de una **[[Orden de Trabajo/Pedido Cliente>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Orden de Trabajo Pedido Cliente.WebHome]] con compromiso de stock**. Para obtener el detalle de cada uno de estos campos, haga clic en el **hipervínculo** correspondiente, donde se encuentra su descripción técnica.
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30 Desde la opción **“**[[image:cubo1.gif]]** Desde Presupuesto Pendiente”**, es posible generar un **Pedido de Cliente** a partir de un presupuesto previamente confeccionado en el sistema que se encuentre en estado **“EMITIDO/A”**.
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32 [[image:1763382970925-245.png]]
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35 Una vez seleccionado el presupuesto, se debe hacer clic en **“Generar Comprobante”**. Al realizar esta acción, el sistema desplegará una pantalla en la que será necesario indicar **el punto de venta de la empresa** y **el talonario** asociados a la **Orden de Trabajo/Pedido de Cliente** que se confeccionará.
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40 Una vez realizada la selección, se oprimirá en "**Aceptar". **De esta manera, el sistema importará automáticamente toda la información correspondiente y la cargará en el nuevo comprobante de **Orden de Trabajo/Pedido de Cliente**, manteniendo la coherencia de los datos originales.
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