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... ... @@ -312,44 +312,47 @@ 312 312 313 313 (% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %) 314 314 ((( 315 -//¿Cómo registrar una nota de crédito o nota de débito sobre una factura yaemitida?//315 +//**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?// 316 316 ))) 317 317 318 318 Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento: 319 319 320 -1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación**, dentro del listado de **Movimientos**. 320 +1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción [[**Facturación**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Facturacion.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**. 321 321 1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura. 322 322 1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito. 323 323 1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda. 324 324 1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente. 325 325 326 +Por otro lado, para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción [[**Facturas Proveedores**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Facturas Proveedores.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. ** 327 + 326 326 [[image:1765463734687-721.png]] 327 327 328 328 329 -Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. ** 330 330 332 +(% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %) 333 +((( 334 +//**Errores comunes** por los cuales **no se puede cargar** una **factura** en el **sistema**// 335 +))) 331 331 332 - ====//Errores comunespor los cuales no sepuedecargarunafactura en elsistema//====337 +Durante el proceso de **registración de facturas**, el **sistema** ejecuta una serie de **validaciones funcionales** y **parametrizadas**. Ante el **incumplimiento** de alguna de ellas, la **operación** es **rechazada** y se informa el **motivo** correspondiente al **usuario: ** 333 333 334 -Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario. 335 - 336 336 ===== ===== 337 337 338 -===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** ===== 341 +===== __**1) Talonario inexistente o con configuración inválida**__ ===== 339 339 340 340 El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado. 341 341 342 342 En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"** 343 343 344 -[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]] 345 - 346 - 347 347 **Acción correctiva:** 348 348 Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente. 349 349 350 +[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]] 351 + 352 + 350 350 ===== ===== 351 351 352 -===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** ===== 355 +===== __**2) Fecha de confección fuera del rango permitido**__ ===== 353 353 354 354 El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema. 355 355 ... ... @@ -360,15 +360,12 @@ 360 360 361 361 362 362 363 -===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** ===== 366 +===== __**3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado**__ ===== 364 364 365 365 El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante. 366 366 367 367 Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante" 368 368 369 -[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]] 370 - 371 - 372 372 **Condición de aplicación:** 373 373 Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración 374 374 **"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true** ... ... @@ -376,39 +376,43 @@ 376 376 **Acción correctiva:** 377 377 Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar. 378 378 379 -**Regla de negocio:**379 +**Regla:** 380 380 Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema. 381 381 382 +[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]] 382 382 384 + 383 383 === === 384 384 385 -==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ==== 386 - 387 -**Pasos:** 388 - 389 -1. ((( 390 -**Acceder al módulo y opción:** 391 - 392 -* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP. 393 -* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]] 387 +(% class="box errormessage" %) 388 +((( 389 +//**¿Cómo consultar la facturación de un producto por proveedor?**// 394 394 ))) 395 -1. ((( 396 -**Aplicar filtros de búsqueda:** 397 397 398 -* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**. 399 -* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación. 400 -* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto. 401 -* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte. 402 -))) 392 +**Para obtener la facturación de un producto por proveedor, se deben tener los siguientes pasos: ** 403 403 394 +1. **Acceder al módulo y opción:** 395 +1*. Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP. 396 +1*. Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]. 397 +1. **Aplicar filtros de búsqueda:** 398 +1*. Localiza los campos **Producto** y **Proveedor**. 399 +1*. En el campo **Producto**, selecciona el **producto** del cual deseas conocer la facturación. 400 +1*. En el campo **Proveedor**, selecciona el **proveedor** asociado al producto. 401 +1. **Filtros adicionales:** 402 +1*. Opcionalmente, puedes combinar otros filtros como **fechas**, **categoría** u otros criterios para **acotar la información** del reporte. 404 404 404 +El sistema generará un **listado detallado** de la facturación, mostrando las **operaciones realizadas**, los **montos** y las **cantidades vendidas** del producto por proveedor seleccionado. 405 405 406 -[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]] 407 407 407 +[[image:1772637000093-195.png||height="367" width="673"]] 408 408 409 -==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ==== 410 410 410 +(% class="box errormessage" id="HBFComoLocalizarunchequedentrodelsistema3F" %) 411 +((( 412 +//¿Cuál es el procedimiento para **localizar un cheque** dentro del sistema y verificar su estado o ubicación?// 413 +))) 411 411 415 + 412 412 * ((( 413 413 **Acceder al módulo y opción:** 414 414