Last modified by Emiliano Alanis on 2026/04/16 09:57

From version 109.11
edited by Emiliano Alanis
on 2026/04/09 09:59
Change comment: There is no comment for this version
To version 109.9
edited by Emiliano Alanis
on 2026/04/09 09:56
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -290,7 +290,7 @@
290 290  Para actualizar los **saldos de inventario** de un depósito o almacén utilizando un archivo de importación, se deben seguir los siguientes pasos:
291 291  
292 292  1. Ingresar al **Módulo de Almacenes**.
293 -1. Seleccionar la opción [[**Ajuste de Inventario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]
293 +1. Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**.
294 294  1. Hacer clic en **Nuevo** para crear un **nuevo registro de ajuste**.
295 295  1. Completar los datos requeridos, como **fecha**, **almacén**, **observaciones**, entre otros.
296 296  1. (((
... ... @@ -310,14 +310,12 @@
310 310  
311 311  
312 312  
313 -(% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %)
314 -(((
315 -//¿Cómo registrar una nota de crédito o nota de débito sobre una factura ya emitida?//
316 -)))
317 317  
314 +==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
315 +
318 318  Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
319 319  
320 -1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación**, dentro del listado de **Movimientos**.
318 +1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
321 321  1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
322 322  1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
323 323  1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.