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... ... @@ -312,7 +312,7 @@ 312 312 313 313 (% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %) 314 314 ((( 315 -//¿Cómo registrar una nota de crédito o nota de débito sobre una factura yaemitida?//315 +//**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?// 316 316 ))) 317 317 318 318 Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento: ... ... @@ -328,13 +328,14 @@ 328 328 [[image:1765463734687-721.png]] 329 329 330 330 331 -Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. ** 332 332 332 +(% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %) 333 +((( 334 +//**Errores comunes** por los cuales **no se puede cargar** una **factura** en el **sistema**// 335 +))) 333 333 334 - ====//Errores comunespor los cuales no sepuedecargarunafactura en elsistema//====337 +Durante el proceso de **registración de facturas**, el **sistema** ejecuta una serie de **validaciones funcionales** y **parametrizadas**. Ante el **incumplimiento** de alguna de ellas, la **operación** es **rechazada** y se informa el **motivo** correspondiente al **usuario: ** 335 335 336 -Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario. 337 - 338 338 ===== ===== 339 339 340 340 ===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** ===== ... ... @@ -343,12 +343,12 @@ 343 343 344 344 En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"** 345 345 346 -[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]] 347 - 348 - 349 349 **Acción correctiva:** 350 350 Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente. 351 351 350 +[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]] 351 + 352 + 352 352 ===== ===== 353 353 354 354 ===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** ===== ... ... @@ -368,9 +368,6 @@ 368 368 369 369 Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante" 370 370 371 -[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]] 372 - 373 - 374 374 **Condición de aplicación:** 375 375 Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración 376 376 **"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true** ... ... @@ -378,33 +378,34 @@ 378 378 **Acción correctiva:** 379 379 Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar. 380 380 381 -**Regla de negocio:**379 +**Regla:** 382 382 Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema. 383 383 382 +[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]] 384 384 384 + 385 385 === === 386 386 387 -==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ==== 388 - 389 -**Pasos:** 390 - 391 -1. ((( 392 -**Acceder al módulo y opción:** 393 - 394 -* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP. 395 -* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]] 387 +(% class="box errormessage" %) 388 +((( 389 +//**¿Cómo consultar la facturación de un producto por proveedor?**// 396 396 ))) 397 -1. ((( 398 -**Aplicar filtros de búsqueda:** 399 399 400 -* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**. 401 -* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación. 402 -* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto. 403 -* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte. 404 -))) 392 +**Para obtener la facturación de un producto por proveedor, se deben tener los siguientes pasos: ** 405 405 394 +1. **Acceder al módulo y opción:** 395 +1*. Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP. 396 +1*. Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]. 397 +1. **Aplicar filtros de búsqueda:** 398 +1*. Localiza los campos **Producto** y **Proveedor**. 399 +1*. En el campo **Producto**, selecciona el **producto** del cual deseas conocer la facturación. 400 +1*. En el campo **Proveedor**, selecciona el **proveedor** asociado al producto. 401 +1. **Filtros adicionales:** 402 +1*. Opcionalmente, puedes combinar otros filtros como **fechas**, **categoría** u otros criterios para **acotar la información** del reporte. 406 406 404 +El sistema generará un **listado detallado** de la facturación, mostrando las **operaciones realizadas**, los **montos** y las **cantidades vendidas** del producto por proveedor seleccionado. 407 407 406 + 408 408 [[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]] 409 409 410 410