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... ... @@ -290,7 +290,7 @@ 290 290 Para actualizar los **saldos de inventario** de un depósito o almacén utilizando un archivo de importación, se deben seguir los siguientes pasos: 291 291 292 292 1. Ingresar al **Módulo de Almacenes**. 293 -1. Seleccionar la opción [[**Ajuste de Inventario**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]293 +1. Seleccionar la opción **Ajuste de Inventario**. 294 294 1. Hacer clic en **Nuevo** para crear un **nuevo registro de ajuste**. 295 295 1. Completar los datos requeridos, como **fecha**, **almacén**, **observaciones**, entre otros. 296 296 1. ((( ... ... @@ -310,32 +310,27 @@ 310 310 311 311 312 312 313 -(% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %) 314 -((( 315 -//**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?// 316 -))) 317 317 314 +==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ==== 315 + 318 318 Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento: 319 319 320 -1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción [[**Facturación**>>doc:Main.BSGESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulosy Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Facturacion.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**.318 +1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**. 321 321 1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura. 322 322 1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito. 323 323 1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda. 324 324 1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente. 325 325 326 -Por otro lado, para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción [[**Facturas Proveedores**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Compras.Facturas Proveedores.WebHome]], dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. ** 327 - 328 328 [[image:1765463734687-721.png]] 329 329 330 330 327 +Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. ** 331 331 332 -(% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %) 333 -((( 334 -//**Errores comunes** por los cuales **no se puede cargar** una **factura** en el **sistema**// 335 -))) 336 336 337 - Duranteel proceso de **registracióndefacturas**,el**sistema**ejecutauna serie de **validacionesfuncionales**y **parametrizadas**. Anteel **incumplimiento**de algunade ellas, la **operación** es **rechazada**y seinformael**motivo** correspondienteal**usuario**.330 +==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ==== 338 338 332 +Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario. 333 + 339 339 ===== ===== 340 340 341 341 ===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====