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... ... @@ -312,7 +312,7 @@ 312 312 313 313 (% class="box errormessage" id="HBFComocargarunanotadeCrE9ditooDE9bitodeunafacturaemitida3F" %) 314 314 ((( 315 - //**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**?//315 +**¿Cómo registrar una** **nota de crédito** **o** **nota de débito** **sobre una** **factura emitida**? 316 316 ))) 317 317 318 318 Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento: ... ... @@ -331,10 +331,10 @@ 331 331 332 332 (% class="box errormessage" id="HErrorescomunesporloscualesnosepuedecargarunafacturaenelsistema" %) 333 333 ((( 334 -// **Errores comunes**por los cuales**no se puede cargar**una**factura**en el**sistema**//334 +//Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // 335 335 ))) 336 336 337 -Durante el proceso de **registración de facturas**, el**sistema**ejecuta una serie de**validaciones funcionales**y**parametrizadas**. Ante el**incumplimiento**de alguna de ellas, la**operación**es**rechazada**y se informa el**motivo**correspondiente al**usuario: **337 +Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario. 338 338 339 339 ===== ===== 340 340 ... ... @@ -344,12 +344,12 @@ 344 344 345 345 En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"** 346 346 347 -**Acción correctiva:** 348 -Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente. 349 - 350 350 [[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]] 351 351 352 352 350 +**Acción correctiva:** 351 +Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente. 352 + 353 353 ===== ===== 354 354 355 355 ===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** ===== ... ... @@ -369,6 +369,9 @@ 369 369 370 370 Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante" 371 371 372 +[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]] 373 + 374 + 372 372 **Condición de aplicación:** 373 373 Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración 374 374 **"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true** ... ... @@ -376,34 +376,33 @@ 376 376 **Acción correctiva:** 377 377 Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar. 378 378 379 -**Regla:** 382 +**Regla de negocio:** 380 380 Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema. 381 381 382 -[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]] 383 383 384 - 385 385 === === 386 386 387 -(% class="box errormessage" %) 388 -((( 389 -//**¿Cómo consultar la facturación de un producto por proveedor?**// 390 -))) 388 +==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ==== 391 391 392 392 **Pasos:** 393 393 394 -1. **Acceder al módulo y opción:** 395 -1*. Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP. 396 -1*. Selecciona la opción **Reporte Rentabilidad**. 397 -1. **Aplicar filtros de búsqueda:** 398 -1*. Localiza los campos **Producto** y **Proveedor**. 399 -1*. En el campo **Producto**, selecciona el **producto** del cual deseas conocer la facturación. 400 -1*. En el campo **Proveedor**, selecciona el **proveedor** asociado al producto. 401 -1. **Filtros adicionales:** 402 -1*. Opcionalmente, puedes combinar otros filtros como **fechas**, **categoría** u otros criterios para **acotar la información** del reporte. 392 +1. ((( 393 +**Acceder al módulo y opción:** 403 403 404 -El sistema generará un **listado detallado** de la facturación, mostrando las **operaciones realizadas**, los **montos** y las **cantidades vendidas** del producto por proveedor seleccionado. 395 +* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP. 396 +* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]] 397 +))) 398 +1. ((( 399 +**Aplicar filtros de búsqueda:** 405 405 401 +* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**. 402 +* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación. 403 +* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto. 404 +* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte. 405 +))) 406 406 407 + 408 + 407 407 [[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]] 408 408 409 409