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Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -338,7 +338,7 @@
338 338  
339 339  ===== =====
340 340  
341 -===== __**1) Talonario inexistente o con configuración inválida**__ =====
341 +===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
342 342  
343 343  El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
344 344  
... ... @@ -352,7 +352,7 @@
352 352  
353 353  ===== =====
354 354  
355 -===== __**2) Fecha de confección fuera del rango permitido**__ =====
355 +===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
356 356  
357 357  El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
358 358  
... ... @@ -363,7 +363,7 @@
363 363  
364 364  
365 365  
366 -===== __**3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado**__ =====
366 +===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
367 367  
368 368  El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
369 369  
... ... @@ -389,11 +389,11 @@
389 389  //**¿Cómo consultar la facturación de un producto por proveedor?**//
390 390  )))
391 391  
392 -**Para obtener la facturación de un producto por proveedor, se deben tener los siguientes pasos:  **
392 +**Pasos:**
393 393  
394 394  1. **Acceder al módulo y opción:**
395 395  1*. Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
396 -1*. Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]].
396 +1*. Selecciona la opción **Reporte Rentabilidad**.
397 397  1. **Aplicar filtros de búsqueda:**
398 398  1*. Localiza los campos **Producto** y **Proveedor**.
399 399  1*. En el campo **Producto**, selecciona el **producto** del cual deseas conocer la facturación.
... ... @@ -404,19 +404,17 @@
404 404  El sistema generará un **listado detallado** de la facturación, mostrando las **operaciones realizadas**, los **montos** y las **cantidades vendidas** del producto por proveedor seleccionado.
405 405  
406 406  
407 -[[image:1772637000093-195.png||height="367" width="673"]]
407 +[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
408 408  
409 409  
410 -(% class="box errormessage" id="HBFComoLocalizarunchequedentrodelsistema3F" %)
411 -(((
412 -//¿Cuál es el procedimiento para **localizar un cheque** dentro del sistema y verificar su estado o ubicación?//
413 -)))
410 +==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
414 414  
412 +
415 415  * (((
416 416  **Acceder al módulo y opción:**
417 417  
418 418  * Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
419 -* Selecciona la opción[[ **Informe Valores de Terceros**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Fondos .Informe Valores Terceros.WebHome]].
417 +* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
420 420  )))
421 421  * (((
422 422  **Aplicar filtros de búsqueda:**
... ... @@ -436,6 +436,7 @@
436 436  
437 437  [[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
438 438  
437 +
439 439  **Generar el listado de cheques:**
440 440  
441 441  * Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
... ... @@ -443,6 +443,7 @@
443 443  
444 444  [[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
445 445  
445 +
446 446  * (((
447 447  **Localizar el cheque específico:**
448 448  
... ... @@ -469,11 +469,9 @@
469 469  
470 470  === ===
471 471  
472 -(% class="box errormessage" id="HBFCF3mogenerarunpartediariodeunequipodeunaobra2Fcentrodecostoespecifico3F" %)
473 -(((
474 -//**¿Cómo generar un parte diario de un equipo/activo fijo de una obra/centro de costo especifico? **//
475 -)))
472 +=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
476 476  
474 +
477 477  Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
478 478  
479 479  La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
... ... @@ -489,6 +489,7 @@
489 489  
490 490   [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
491 491  
490 +
492 492  Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
493 493  
494 494  **Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
... ... @@ -506,21 +506,17 @@
506 506  [[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
507 507  
508 508  
508 +==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
509 509  
510 -(% class="box errormessage" %)
511 -(((
512 -//**¿Cómo configurar un comprobante para que requiera autorización antes de su emisión?**//
513 -)))
514 -
515 515  Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
516 516  
517 -==== __Procedimiento:__ ====
512 +==== Procedimiento ====
518 518  
519 519  1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
520 520  1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
521 521  1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
522 522  1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
523 -1. **oprinGuardar** los cambios realizados.
518 +1. **Guardar** los cambios realizados.
524 524  
525 525  [[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
526 526