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... ... @@ -1,6 +1,6 @@ 1 1 PAGINA PRINCIPAL FAQ 2 2 3 -===== //**¿Por qué el sistema me indica que no tengo talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?**//=====3 +===== **¿Por qué el sistema me indica que no tengo talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?** ===== 4 4 5 5 ===== **Solución:** 6 6 Para asignar el usuario al Punto de Venta correspondiente, siga los siguientes pasos: ===== ... ... @@ -11,7 +11,7 @@ 11 11 1. Verifique si el usuario se encuentra en la lista. En caso negativo, proceda a asignarlo manualmente. 12 12 1. Guarde los cambios realizados. 13 13 14 - //**¿Por qué no se cargan los artículos seleccionados en un remito o ajuste de inventario?**//14 +**¿Por qué no se cargan los artículos seleccionados en un remito o ajuste de inventario?** 15 15 16 16 Este inconveniente puede estar relacionado con archivos temporales o datos almacenados en caché por el navegador. Se recomienda borrar el historial de navegación, incluyendo la caché y las cookies, en el navegador que se está utilizando, y luego volver a intentar la operación 17 17 ... ... @@ -103,30 +103,6 @@ 103 103 104 104 105 105 106 -**//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** 107 107 108 -Este error corresponde a una validación de **AFIP** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**. 109 109 110 -Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera: 111 - 112 -* Eliminar el comprobante emitido incorrectamente. 113 -* Volver a ingresar la operación de facturación. 114 -* Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente. 115 - 116 -De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por AFIP para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido. 117 - 118 -//**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// 119 - 120 -El proceso de cálculo de la retención de Impuesto a las Ganancias se realiza considerando el **mes calendario en curso**. Para ello, el sistema ejecuta los siguientes pasos: 121 - 122 -* **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**. 123 -* **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención. 124 -* **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por AFIP. 125 -* **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades. 126 -* **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor. 127 - 128 -Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso. 129 - 130 - 131 - 132 132