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... ... @@ -62,6 +62,9 @@ 62 62 Se debe verificar la disponibilidad de stock en el depósito de origen del movimiento. Para ello, se recomienda acceder a la ficha de datos del artículo correspondiente y, dentro de la sección **"Stock"**, seleccionar la opción **"Detalle de Stock"**. Esta acción desplegará una ventana con el detalle del stock del producto en los distintos depósitos de la empresa, siempre y cuando existan unidades disponibles en dichos depósitos. 63 63 64 64 65 +[[image:1760544110512-512.png||height="354" width="914"]] 66 + 67 + 65 65 ==== //**¿Al realizar la liquidación de IVA desde la opción "Liquidación de Impuestos" en el módulo Impuestos aparece un mensaje indicando que faltan configurar cuentas contables?**// ==== 66 66 67 67 Para configurar las cuentas contables requeridas, se debe ingresar al módulo **Impuestos**>>**Archivos>**>[[**Actividad Impositiva**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Actividad Impositiva.WebHome]] y/o [[**Tipo de Actividad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Tipo Actividad.WebHome]]. Una vez allí, se debe acceder a los registros correspondientes y asignar o modificar las cuentas contables que el sistema indica en el mensaje de error. Esta configuración es necesaria para que el proceso de liquidación de impuestos se realice correctamente y se genere el asiento contable correspondiente ... ... @@ -70,7 +70,7 @@ 70 70 71 71 ==== //**¿Al intentar registrar un comprobante, le aparece un error indicando que no existe el mes contable?**// ==== 72 72 73 -La causa principal de este error es la ausencia de un ejercicio contable cargado en el sistema para el período correspondiente. Para solucionarlo, se debe ingresar al módulo **Contabilidad>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables** >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]]y crear el ejercicio contable correspondiente al año y mes en el que se desea registrar el comprobante. Esta configuración es imprescindible para habilitar la imputación contable de movimientos dentro del sistema76 +La causa principal de este error es la ausencia de un ejercicio contable cargado en el sistema para el período correspondiente. Para solucionarlo, se debe ingresar al módulo **Contabilidad>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al año y mes en el que se desea registrar el comprobante. Esta configuración es imprescindible para habilitar la imputación contable de movimientos dentro del sistema 74 74 75 75 76 76 ==== //**¿Como crear una Cuenta Contable?**// ==== ... ... @@ -108,7 +108,7 @@ 108 108 A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso 109 109 110 110 111 -**//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//** 114 +==== **//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//** ==== 112 112 113 113 * Ingresar al **Módulo de Ventas**. 114 114 * Dirigirse a la sección **Informes**. ... ... @@ -121,7 +121,7 @@ 121 121 122 122 123 123 124 -**//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** 127 +==== **//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** ==== 125 125 126 126 Este error corresponde a una validación de **AFIP** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**. 127 127 ... ... @@ -146,8 +146,9 @@ 146 146 147 147 Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso 148 148 152 +==== ==== 149 149 150 -//**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**// 154 +==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**// ==== 151 151 152 152 ==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ==== 153 153 ... ... @@ -165,7 +165,18 @@ 165 165 Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo 166 166 167 167 172 +==== //**¿Como cargar una nota de Crédito de una factura emitida?**// ==== 168 168 174 +Para esto nos debemos dirigir al **Módulo de Ventas a la opción de Facturación**, que se encuentra en el listado de **Movimientos** 169 169 176 +Al ingresar se listarán las facturas registradas en el sistema, estando ahí debemos cliquear en el botón de [[image:new.gif]]** Nuevo (F7), **siguiendo el mismo procedimiento de cuando queremos crear una nueva factura 170 170 178 + 179 +Pero en el campo de** Talonario, tenemos que elegir aquel configurado para la generac** 180 + 181 + 182 + 183 + 184 + 185 + 171 171
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