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... ... @@ -169,18 +169,22 @@ 169 169 Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo 170 170 171 171 172 -==== //**¿Como cargar una nota de Crédito de una factura emitida?**// ==== 172 +==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ==== 173 173 174 -Para e stonos debemos dirigir al**Módulode Ventasa la opcióndeFacturaciónoFacturación Mostrador**,quese encuentranen ellistado de**Movimientos**174 +Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento: 175 175 176 -Al ingresar se listarán las facturas registradas en el sistema, estando ahí debemos cliquear en el botón de [[image:new.gif]]** Nuevo (F7), **siguiendo el mismo procedimiento de cuando queremos crear una nueva factura 176 +1. Acceder al **Módulo de Ventas** y seleccionar **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**. 177 +1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura. 178 +1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito. 179 +1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda. 180 +1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente. 177 177 182 +[[image:1765463734687-721.png]] 178 178 179 -Pero en el campo de** "Talonario"**, tenemos que elegir aquel configurado para la generación de notas de crédito.** **Luego en el campo **" Tipo de comprobante" selcioanar la opcion de Nota de Cr** 180 180 185 +En el caso de registrar una nota de crédito o débito de una factura recibida por nuestra empresa, nos debemos dirigir al Mdulo Compras a la opción de Facturas Proveedores, dentro de listado de **Movimientos ** 181 181 182 182 183 183 184 184 185 - 186 186
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