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... ... @@ -169,19 +169,20 @@ 169 169 Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo 170 170 171 171 172 -==== //**¿Como cargar una nota de Crédito de una factura emitida?**// ==== 172 +==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ==== 173 173 174 -Para generar una **Nota de Crédito**, se debe procederdelasiguiente manera:174 +Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento: 175 175 176 -1. Dirigirse al **Módulo de Ventas** y seleccionarla opción**Facturación** o **Facturación Mostrador**, disponibles en el listado de **Movimientos**.177 -1. Al ingresar, se **listarán las facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento quese utilizapara**crear una nueva factura**.178 -1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente para la emisión de notas de crédito **.179 -1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir la opción**Nota de Crédito**paracompletarlaconfiguracióndel documento.180 -1. En el campo de**"Remito / Comprobante Origen"**,se debeindicar el número delafactura emitida, alacual sele está haciendola nota de crédito correspondiente176 +1. Acceder al **Módulo de Ventas** y seleccionar **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**. 177 +1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura. 178 +1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito. 179 +1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda. 180 +1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente. 181 181 182 182 [[image:1765463734687-721.png]] 183 183 184 184 185 +Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arri** 185 185 186 186 187 187