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... ... @@ -169,17 +169,15 @@
169 169  Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
170 170  
171 171  
172 -==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
172 +==== //**¿Como cargar una nota de Crédito de una factura emitida?**// ====
173 173  
174 -Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe proceder de la siguiente manera:
174 +Para generar una **Nota de Crédito**, se debe proceder de la siguiente manera:
175 175  
176 176  1. Dirigirse al **Módulo de Ventas** y seleccionar la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, disponibles en el listado de **Movimientos**.
177 -1. Al ingresar, se **listarán las facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón [[image:new.gif]]** Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que se utiliza para **crear una nueva factura**.
178 -1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente para la emisión de notas de crédito o débito**.
177 +1. Al ingresar, se **listarán las facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que se utiliza para **crear una nueva factura**.
178 +1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente para la emisión de notas de crédito**.
179 179  1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir la opción **Nota de Crédito** para completar la configuración del documento.
180 -1. En el campo de **"Remito / Comprobante Origen"**, se debe indicar el número de la factura emitida, a la cual se le está haciendo la nota de crédito correspondiente
181 181  
182 -[[image:1765463734687-721.png]]
183 183  
184 184  
185 185  
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186 186  
187 187  
188 188  
187 +
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189 189  
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