Changes for page Preguntas Frecuentes (FAQs)
Last modified by Emiliano Alanis on 2026/04/16 09:57
From version 23.2
edited by Emiliano Alanis
on 2025/12/11 11:41
on 2025/12/11 11:41
Change comment:
There is no comment for this version
To version 21.2
edited by Emiliano Alanis
on 2025/12/11 11:29
on 2025/12/11 11:29
Change comment:
There is no comment for this version
Summary
-
Page properties (1 modified, 0 added, 0 removed)
-
Attachments (0 modified, 0 added, 1 removed)
Details
- Page properties
-
- Content
-
... ... @@ -169,21 +169,23 @@ 169 169 Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo 170 170 171 171 172 -==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débitode una factura emitida?**// ====172 +==== //**¿Como cargar una nota de Crédito de una factura emitida?**// ==== 173 173 174 -Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe proceder de la siguiente manera:174 +Para generar una **Nota de Crédito**, se debe proceder de la siguiente manera: 175 175 176 176 1. Dirigirse al **Módulo de Ventas** y seleccionar la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, disponibles en el listado de **Movimientos**. 177 -1. Al ingresar, se **listarán las facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón [[image:new.gif]]**Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que se utiliza para **crear una nueva factura**.178 -1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente para la emisión de notas de crédito o débito**.177 +1. Al ingresar, se **listarán las facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que se utiliza para **crear una nueva factura**. 178 +1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente para la emisión de notas de crédito**. 179 179 1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir la opción **Nota de Crédito** para completar la configuración del documento. 180 -1. En el campo de **"Remito / Comprobante Origen" **, se debe indicar el número de la factura emitida, a la cual sele está haciendo la nota de créditocorrespondiente180 +1. En el campo de **"Remito / Comprobante Origen", se debe indicar el numero del** 181 181 182 -[[image:1765463734687-721.png]] 183 183 184 184 184 +[[image:1765463297245-795.png]] 185 185 186 186 187 187 188 188 189 + 190 + 189 189
- 1765463734687-721.png
-
- Author
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.EmilianoAlanis - Size
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -99.2 KB - Content