Last modified by Emiliano Alanis on 2026/04/16 09:57

From version 23.2
edited by Emiliano Alanis
on 2025/12/11 11:41
Change comment: There is no comment for this version
To version 23.1
edited by Emiliano Alanis
on 2025/12/11 11:40
Change comment: Uploaded new attachment "new.gif", version {1}

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -169,13 +169,13 @@
169 169  Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
170 170  
171 171  
172 -==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
172 +==== //**¿Como cargar una nota de Crédito de una factura emitida?**// ====
173 173  
174 -Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe proceder de la siguiente manera:
174 +Para generar una **Nota de Crédito**, se debe proceder de la siguiente manera:
175 175  
176 176  1. Dirigirse al **Módulo de Ventas** y seleccionar la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, disponibles en el listado de **Movimientos**.
177 -1. Al ingresar, se **listarán las facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón [[image:new.gif]]** Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que se utiliza para **crear una nueva factura**.
178 -1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente para la emisión de notas de crédito o débito**.
177 +1. Al ingresar, se **listarán las facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que se utiliza para **crear una nueva factura**.
178 +1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente para la emisión de notas de crédito**.
179 179  1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir la opción **Nota de Crédito** para completar la configuración del documento.
180 180  1. En el campo de **"Remito / Comprobante Origen"**, se debe indicar el número de la factura emitida, a la cual se le está haciendo la nota de crédito correspondiente
181 181