Changes for page Preguntas Frecuentes (FAQs)
Last modified by Emiliano Alanis on 2026/04/16 09:57
From version 23.7
edited by Emiliano Alanis
on 2025/12/11 11:46
on 2025/12/11 11:46
Change comment:
There is no comment for this version
To version 20.15
edited by Emiliano Alanis
on 2025/12/11 11:26
on 2025/12/11 11:26
Change comment:
There is no comment for this version
Summary
-
Page properties (1 modified, 0 added, 0 removed)
-
Attachments (0 modified, 0 added, 2 removed)
Details
- Page properties
-
- Content
-
... ... @@ -169,22 +169,18 @@ 169 169 Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo 170 170 171 171 172 -==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débitode una factura emitida?**// ====172 +==== //**¿Como cargar una nota de Crédito de una factura emitida?**// ==== 173 173 174 -Para generaruna **Nota deCréditooDébito**,sedebeseguir elsiguienteprocedimiento:174 +Para esto nos debemos dirigir al **Módulo de Ventas a la opción de Facturación o Facturación Mostrador**, que se encuentran en el listado de **Movimientos** 175 175 176 -1. Acceder al **Módulo de Ventas** y seleccionar **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**. 177 -1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura. 178 -1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito. 179 -1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda. 180 -1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente. 176 +Al ingresar se listarán las facturas registradas en el sistema, estando ahí debemos cliquear en el botón de [[image:new.gif]]** Nuevo (F7), **siguiendo el mismo procedimiento de cuando queremos crear una nueva factura 181 181 182 -[[image:1765463734687-721.png]] 183 183 179 +Pero en el campo de** "Talonario"**, tenemos que elegir aquel configurado para la generación de notas de crédito.** **Luego en el campo **" Tipo de comprobante" selcioanar la opcion de Nota de Credito ** 184 184 185 -En el caso de registrar una nota de crédito o débito de una factura recibida por nuestra empresa, nos debemos dirigir al Modulo Compras a la opcion de Facturas a 186 186 187 187 188 188 189 189 185 + 190 190
- 1765463297245-795.png
-
- Author
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.EmilianoAlanis - Size
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -59.9 KB - Content
- 1765463734687-721.png
-
- Author
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.EmilianoAlanis - Size
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -99.2 KB - Content