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... ... @@ -78,7 +78,7 @@ 78 78 79 79 ==== //**¿Como crear una Cuenta Contable?**// ==== 80 80 81 - Se adjunta instructivo: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]] 81 + Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]] 82 82 83 83 ==== ==== 84 84 ... ... @@ -195,6 +195,11 @@ 195 195 196 196 El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado. 197 197 198 +En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"** 199 + 200 +[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]] 201 + 202 + 198 198 **Acción correctiva:** 199 199 Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente. 200 200 ... ... @@ -215,21 +215,81 @@ 215 215 216 216 El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante. 217 217 223 +Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante" 224 + 225 +[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]] 226 + 227 + 218 218 **Condición de aplicación:** 219 219 Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración 220 -**"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre "Verdadero"230 +**"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true** 221 221 222 222 **Acción correctiva:** 223 -Acceder a y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar. 233 +Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar. 224 224 235 +**Regla de negocio:** 236 +Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema. 225 225 226 226 227 - 3)No está configuradoel **"ejerciciocontable"**para el periodocorrespondientea la carga dela factura. Parasolucionarlo,sedebeingresaral módulo **Contabilidad>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BSGESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema.Contabilidad.EjerciciosContables.WebHome]] ycrearel ejercicio contable correspondientealañoy mes en el quese desearegistrarel comprobante.239 +Aquí tienes tu procedimiento reescrito de forma técnica, completa y paso a paso, listo para usar en tu ERP: 228 228 229 - Este caso solo se da, si se haya contratado/adquirido el Módulo de Contabilidad, y debe estar activado en **"Verdadero" en la Configuración del sistema**, el parámetro **"admContable.verificaMesContableCerrado".**241 +---- 230 230 231 - **Alestaractivoesteparámetro, el sistema controlarálaexistenciade unejerciciocontable,parala carga de comprobantes**243 +=== Procedimiento para conocer la facturación de un producto por proveedor === 232 232 245 +**Módulo:** Ventas 246 +**Opción:** Reporte Rentabilidad 233 233 248 +**Pasos:** 234 234 250 +1. ((( 251 +**Acceder al módulo y opción:** 252 + 253 +* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP. 254 +* Selecciona la opción **Reporte Rentabilidad**. 255 +))) 256 +1. ((( 257 +**Aplicar filtros de búsqueda:** 258 + 259 +* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**. 260 +* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación. 261 +* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto. 262 +* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte. 263 +))) 264 +1. ((( 265 +**Generar el reporte:** 266 + 267 +* Haz clic en el botón **Generar Reporte**. 268 +* ((( 269 +El sistema mostrará la **facturación asociada al producto y proveedor seleccionado**, incluyendo detalles como: 270 + 271 +* Fecha de cada factura 272 +* Número de comprobante 273 +* Cantidad vendida 274 +* Importe facturado 275 +* Margen de rentabilidad (si aplica) 276 +))) 277 +))) 278 +1. ((( 279 +**Opciones adicionales:** 280 + 281 +* Puedes **exportar** el reporte a Excel o PDF mediante los botones correspondientes para análisis externo. 282 +* Revisar los totales consolidados al final del reporte para obtener la facturación acumulada. 283 +))) 284 +1. ((( 285 +**Validación y revisión:** 286 + 287 +* Verifica que los filtros aplicados correspondan al producto y proveedor deseados. 288 +* Confirma que las fechas de análisis cubran el período que deseas evaluar. 289 +))) 290 + 291 +**Resultado esperado:** 292 +El sistema desplegará un informe detallado de la facturación del producto seleccionado por el proveedor indicado, permitiendo análisis de ventas y rentabilidad de forma precisa. 293 + 294 +---- 295 + 296 +Si querés, puedo hacer también **una versión resumida y muy clara con negritas en los campos y botones**, tal como se usan en manuales de usuario de ERP, para que sea más visual y práctica para quienes operan el sistema. 297 + 298 +¿Querés que haga esa versión? 299 + 235 235
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