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Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -78,7 +78,7 @@
78 78  
79 79  ==== //**¿Como crear una Cuenta Contable?**// ====
80 80  
81 - Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
81 + Se adjunta instructivo: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
82 82  
83 83  ==== ====
84 84  
... ... @@ -187,114 +187,15 @@
187 187  
188 188  ==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
189 189  
190 -Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
190 +//1) No existe o no está configurado correctamente el talonario, el cual se utiliza para registrar el comprobante en el sistema //
191 191  
192 -===== =====
192 +//Para cargar un nuevo talonario o confi//
193 193  
194 -===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
194 +//2) Le fecha de confección de la factura a registrar en el sistema, es superior a la fecha límite que permite el sistema //
195 195  
196 -El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
196 +//En este caso el sistema, despliega una advertencia indicando la fecha límite superior hasta la cual es posible cargar facturas //
197 197  
198 -En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
198 +//3) No está configurado el "ejercicio contable" para el periodo correspondiente a la carga de la factura. //
199 199  
200 -[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
201 201  
202 -
203 -**Acción correctiva:**
204 -Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
205 -
206 -===== =====
207 -
208 -===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
209 -
210 -El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
211 -
212 -**Comportamiento del sistema:**
213 -Si la fecha ingresada supera la fecha límite permitida, el sistema bloquea la operación y muestra un mensaje de advertencia indicando la fecha máxima habilitada para la carga de facturas.
214 -
215 -[[image:1768227843842-735.png||height="346" width="802"]]
216 -
217 -
218 -
219 -===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
220 -
221 -El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
222 -
223 -Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
224 -
225 -[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
226 -
227 -
228 -**Condición de aplicación:**
229 -Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
230 -**"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
231 -
232 -**Acción correctiva:**
233 -Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
234 -
235 -**Regla de negocio:**
236 -Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
237 -
238 -
239 -Aquí tienes tu procedimiento reescrito de forma técnica, completa y paso a paso, listo para usar en tu ERP:
240 -
241 -----
242 -
243 -=== Procedimiento para conocer la facturación de un producto por proveedor ===
244 -
245 -**Módulo:** Ventas
246 -**Opción:** Reporte Rentabilidad
247 -
248 -**Pasos:**
249 -
250 -1. (((
251 -**Acceder al módulo y opción:**
252 -
253 -* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
254 -* Selecciona la opción **Reporte Rentabilidad**.
255 -)))
256 -1. (((
257 -**Aplicar filtros de búsqueda:**
258 -
259 -* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
260 -* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
261 -* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
262 -* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
263 -)))
264 -1. (((
265 -**Generar el reporte:**
266 -
267 -* Haz clic en el botón **Generar Reporte**.
268 -* (((
269 -El sistema mostrará la **facturación asociada al producto y proveedor seleccionado**, incluyendo detalles como:
270 -
271 -* Fecha de cada factura
272 -* Número de comprobante
273 -* Cantidad vendida
274 -* Importe facturado
275 -* Margen de rentabilidad (si aplica)
276 -)))
277 -)))
278 -1. (((
279 -**Opciones adicionales:**
280 -
281 -* Puedes **exportar** el reporte a Excel o PDF mediante los botones correspondientes para análisis externo.
282 -* Revisar los totales consolidados al final del reporte para obtener la facturación acumulada.
283 -)))
284 -1. (((
285 -**Validación y revisión:**
286 -
287 -* Verifica que los filtros aplicados correspondan al producto y proveedor deseados.
288 -* Confirma que las fechas de análisis cubran el período que deseas evaluar.
289 -)))
290 -
291 -**Resultado esperado:**
292 -El sistema desplegará un informe detallado de la facturación del producto seleccionado por el proveedor indicado, permitiendo análisis de ventas y rentabilidad de forma precisa.
293 -
294 -----
295 -
296 -Si querés, puedo hacer también **una versión resumida y muy clara con negritas en los campos y botones**, tal como se usan en manuales de usuario de ERP, para que sea más visual y práctica para quienes operan el sistema.
297 -
298 -¿Querés que haga esa versión?
299 -
300 300  
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