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... ... @@ -238,7 +238,7 @@ 238 238 239 239 === === 240 240 241 -=== =**//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//**====241 +=== Procedimiento para conocer la facturación de un producto por proveedor === 242 242 243 243 **Pasos:** 244 244 ... ... @@ -246,7 +246,7 @@ 246 246 **Acceder al módulo y opción:** 247 247 248 248 * Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP. 249 -* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]249 +* Selecciona la opción **Reporte Rentabilidad**. 250 250 ))) 251 251 1. ((( 252 252 **Aplicar filtros de búsqueda:** ... ... @@ -262,58 +262,19 @@ 262 262 [[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]] 263 263 264 264 265 - 266 - 267 - 268 -==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ==== 269 - 270 - 271 -* ((( 272 -**Acceder al módulo y opción:** 273 - 274 -* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP. 275 -* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**. 276 -))) 277 -* ((( 278 -**Aplicar filtros de búsqueda:** 279 - 280 -* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta. 281 -* ((( 282 -Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo: 283 - 284 -* **Fecha de cobro** o rango de fechas 285 -* **Proveedor / Cliente** 286 -* **Banco** 287 -* Otros criterios disponibles en la opción 288 -))) 289 -))) 290 - 291 - 292 - 293 -[[image:1772638394882-956.png||height="155" width="833"]] 294 - 295 - 296 -**Generar el listado de cheques:** 297 - 298 -* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente. 299 -* El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados. 300 - 301 -[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]] 302 - 303 303 1. ((( 304 -** Localizar elcheque específico:**266 +**generar el reporte:** 305 305 268 +* Haz clic en el botón **Generar Reporte**. 306 306 * ((( 307 - Una vez generado ellistado,utiliza la función debúsquedadelsistema:270 +El sistema mostrará la **facturación asociada al producto y proveedor seleccionado**, incluyendo detalles como: 308 308 309 -* Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP). 310 -* Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar. 272 +* Fecha de cada factura 273 +* Número de comprobante 274 +* Cantidad vendida 275 +* Importe facturado 276 +* Margen de rentabilidad (si aplica) 311 311 ))) 312 -* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado. 313 313 ))) 314 -1. ((( 315 -**Validación de resultados:** 316 316 317 -* Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente. 318 -* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado). 319 -))) 280 +
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