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... ... @@ -262,9 +262,6 @@ 262 262 [[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]] 263 263 264 264 265 - 266 - 267 - 268 268 ==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ==== 269 269 270 270 ... ... @@ -290,7 +290,7 @@ 290 290 291 291 292 292 293 -[[image:1772638394882-956.png||height="15 5" width="833"]]290 +[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]] 294 294 295 295 296 296 **Generar el listado de cheques:** ... ... @@ -300,7 +300,8 @@ 300 300 301 301 [[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]] 302 302 303 -1. ((( 300 + 301 +* ((( 304 304 **Localizar el cheque específico:** 305 305 306 306 * ((( ... ... @@ -311,9 +311,76 @@ 311 311 ))) 312 312 * El sistema destacará la coincidencia dentro del listado. 313 313 ))) 314 - 1.(((312 +* ((( 315 315 **Validación de resultados:** 316 316 317 317 * Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente. 318 318 * Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado). 319 319 ))) 318 +* ((( 319 +**Opciones adicionales:** 320 + 321 +* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado. 322 +* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo. 323 +))) 324 + 325 +=== === 326 + 327 +=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// === 328 + 329 + 330 +Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**. 331 + 332 +La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema: 333 + 334 +**Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]** 335 + 336 +Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos: 337 + 338 +1. En el campo **“Tipo de Movimiento”**, seleccionar la opción **“Depósito > Centro de Costo”**. 339 +1. Indicar el **Depósito de origen** y el **Centro de Costo (obra)** correspondiente. 340 +1. Acceder a la pestaña **“Ítems”**. 341 +1. Registrar el **activo fijo (equipo)** que será enviado y asignado a la obra. 342 + 343 + [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]] 344 + 345 + 346 +Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema: 347 + 348 +**Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]** 349 + 350 +Dentro de esta opción, ingresar a la **ficha de datos de la obra** correspondiente. 351 + 352 +Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos: 353 + 354 +1. Dirigirse a la pestaña **“Activos Fijos de la Obra”**. 355 +1. Ubicar el apartado **“Partes Diarios”**. 356 +1. Oprimir el botón **“Nuevo”** para iniciar el registro de un **nuevo parte diario del equipo**. 357 + 358 +A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la **generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra**. 359 + 360 +[[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]] 361 + 362 + 363 +==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ==== 364 + 365 +Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**. 366 + 367 +=== Procedimiento === 368 + 369 +1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]** 370 +1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar. 371 +1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**. 372 +1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado. 373 +1. **Guardar** los cambios realizados. 374 + 375 +[[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]] 376 + 377 + 378 +Adicionalmente, el sistema debe contar con un **estado de comprobante** que identifique que el documento se encuentra **pendiente de autorización**. 379 + 380 +Para ello, es necesario configurar un **estado de comprobante** específico y marcar la opción correspondiente que lo defina como **estado de tipo pendiente**. Esta configuración se realiza en la opción **Administración >>[[ Estado Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Estado comprobantes.WebHome]], **mediante la activación de un **indicador (tilde)** que señala que dicho estado representa una instancia **pendiente dentro del flujo de autorización**. 381 + 382 + 383 + 384 +De esta manera, cuando se genere un comprobante configurado para **requerir autorización**, el mismo será registrado inicialmente en este **estado pendiente**, permaneciendo en dicha condición hasta que un usuario con los permisos correspondientes realice la **autorización** y el sistema lo actualice al **estado autorizado previamente definido**.
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