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... ... @@ -268,13 +268,13 @@ 268 268 ==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ==== 269 269 270 270 271 - *(((271 +1. ((( 272 272 **Acceder al módulo y opción:** 273 273 274 274 * Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP. 275 275 * Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**. 276 276 ))) 277 - *(((277 +1. ((( 278 278 **Aplicar filtros de búsqueda:** 279 279 280 280 * El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta. ... ... @@ -290,18 +290,22 @@ 290 290 291 291 292 292 293 -[[image:1772638394882-956.png||height="15 6" width="839"]]293 +[[image:1772638394882-956.png||height="155" width="833"]] 294 294 295 295 296 +1. ((( 296 296 **Generar el listado de cheques:** 297 297 298 298 * Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente. 299 299 * El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados. 301 +))) 300 300 301 301 [[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]] 302 302 303 303 304 -* ((( 306 + 307 + 308 +1. ((( 305 305 **Localizar el cheque específico:** 306 306 307 307 * ((( ... ... @@ -312,40 +312,9 @@ 312 312 ))) 313 313 * El sistema destacará la coincidencia dentro del listado. 314 314 ))) 315 - *(((319 +1. ((( 316 316 **Validación de resultados:** 317 317 318 318 * Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente. 319 319 * Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado). 320 320 ))) 321 -* ((( 322 -**Opciones adicionales:** 323 - 324 -* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado. 325 -* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo. 326 - 327 -=== === 328 -))) 329 - 330 -=== === 331 - 332 -=== //**¿cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// === 333 - 334 - 335 -Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**. 336 - 337 -La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema: 338 - 339 -**Módulo Almacenes → Movimiento Interno** 340 - 341 -Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos: 342 - 343 -1. En el campo **“Tipo de Movimiento”**, seleccionar la opción **“Depósito > Centro de Costo”**. 344 -1. Indicar el **Depósito de origen** y el **Centro de Costo (obra)** correspondiente. 345 -1. Acceder a la pestaña **“Ítems”**. 346 -1. Registrar el **activo fijo (equipo)** que será enviado y asignado a la obra. 347 - 348 - [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]] 349 - 350 - 351 -
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