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... ... @@ -262,102 +262,10 @@ 262 262 [[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]] 263 263 264 264 265 -==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ==== 266 266 266 +==== **//¿Como localizar un cheque cobrado? //** ==== 267 267 268 -* ((( 269 -**Acceder al módulo y opción:** 268 +**//Una de las posibles formas de hacerlo, es remitiéndose a la opción Módulo Fondos >> Informe Valores de Terceros //** 270 270 271 -* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP. 272 -* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**. 273 -))) 274 -* ((( 275 -**Aplicar filtros de búsqueda:** 276 - 277 -* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta. 278 -* ((( 279 -Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo: 280 - 281 -* **Fecha de cobro** o rango de fechas 282 -* **Proveedor / Cliente** 283 -* **Banco** 284 -* Otros criterios disponibles en la opción 285 -))) 286 -))) 287 - 288 - 289 - 290 -[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]] 291 - 292 - 293 -**Generar el listado de cheques:** 294 - 295 -* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente. 296 -* El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados. 297 - 298 -[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]] 299 - 300 - 301 -* ((( 302 -**Localizar el cheque específico:** 303 - 304 -* ((( 305 -Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema: 306 - 307 -* Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP). 308 -* Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar. 309 -))) 310 -* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado. 311 -))) 312 -* ((( 313 -**Validación de resultados:** 314 - 315 -* Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente. 316 -* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado). 317 -))) 318 -* ((( 319 -**Opciones adicionales:** 320 - 321 -* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado. 322 -* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo. 323 -))) 324 - 325 -=== === 326 - 327 -=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// === 328 - 329 - 330 -Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**. 331 - 332 -La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema: 333 - 334 -**Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]** 335 - 336 -Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos: 337 - 338 -1. En el campo **“Tipo de Movimiento”**, seleccionar la opción **“Depósito > Centro de Costo”**. 339 -1. Indicar el **Depósito de origen** y el **Centro de Costo (obra)** correspondiente. 340 -1. Acceder a la pestaña **“Ítems”**. 341 -1. Registrar el **activo fijo (equipo)** que será enviado y asignado a la obra. 342 - 343 - [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]] 344 - 345 - 346 -Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema: 347 - 348 -**Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]** 349 - 350 -Dentro de esta opción, ingresar a la **ficha de datos de la obra** correspondiente. 351 - 352 -Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos: 353 - 354 -1. Dirigirse a la pestaña **“Activos Fijos de la Obra”**. 355 -1. Ubicar el apartado **“Partes Diarios”**. 356 -1. Oprimir el botón **“Nuevo”** para iniciar el registro de un **nuevo parte diario del equipo**. 357 - 358 -A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la **generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra**. 359 - 360 -[[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]] 361 - 362 - 363 -¿Como configur 270 +**//Esta opción presenta una serie de filtros para poder reducir el número de cheques, que nos devolverá el sistema como resultado de la consulta 271 +\\Una vez el sistema haya generado el listado de cheques, oprimiremos las teclas CTRL + F , e ingresaremos el nuermo del chque en ceustion para poder ubicar//**
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