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399 399  
400 400  [[image:1772810366551-824.png||height="369" width="742"]]
401 401  
402 -
403 403  A continuación, se debe **hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente**, lo que desplegará la opción **“Agregar Sub-Cuenta”**, permitiendo **crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente**.
404 404  
405 -[[image:1772810066615-245.png||height="359" width="685"]]
404 +Antes de hacer esto, recomendamos ingresar en algunas de las cuentas creadas que va a tener características similares a la nueva, así se observa cómo está configurada y pueden tenerla como ejemplo.
406 406  
407 -
406 +[[image:1772810066615-245.png||height="327" width="624"]]
407 +
408 +
409 +Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes:
410 +
411 +[[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]
412 +
413 +**Los campos a tildar de las cuentas significan:**
414 +**~* Plan maestro:** si la cuenta es para todas las empresas de la instalación, si lo destildan solo será para la empresa en la cual es creada.
415 +**~* Recibe movimientos:** si el campo está tildado, la cuenta va a poder elegirse en los diferentes comprobantes del sistema. Si una cuenta tiene otras dentro suyo que sumarizan en ella, no debe tener este campo tildado.
416 +**~* Centro de costo:** si el campo está tildado al usar la cuenta en los comprobantes, va a solicitar que se especifique el centro de costo.
417 +**~* Desactivada:** al tildarse no podrá ser seleccionada en comprobantes.
418 +**~* No monetaria:** si el campo está tildado los movimientos relacionados a la cuenta serán tenidos en cuenta en el ajuste por inflación.
419 +**~* Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
420 +**~* Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
421 +
422 +=== ===
423 +
424 +=== //¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?// ===
425 +
426 +Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
427 +
428 +Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
429 +
430 +En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
431 +
432 +
433 +=== //Al momento de asignar un convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de convenios.// ===
434 +
435 +**Causa**
436 +Este comportamiento se debe a que el convenio que se desea asignar no se encuentra previamente configurado a nivel de la empresa asociada al empleado. El sistema únicamente habilita para su selección aquellos convenios que han sido parametrizados para dicha empresa.
437 +
438 +**Solución **
439 +Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
440 +
441 +1. Acceder al **Módulo Recursos Humanos**.
442 +1. Ingresar a la opción **Empresa**.
443 +1. Dirigirse a la pestaña **Parámetros de Liquidación**.
444 +1. En el apartado **Convenio**, seleccionar el convenio que se desea habilitar.
445 +
446 +[[image:1774882079195-301.png||height="361" width="737"]]
447 +
448 +
449 +Para realizar la selección del convenio, se deberá presionar el ícono [[image:new.gif]] , lo que desplegará un listado con los convenios previamente registrados en el sistema (manteniendo oprimido Ctrl, se puede realizar selección múltiple). Luego oprimir los botones **Seleccionar **y **Aceptar**
450 +
451 +Una vez configurado, el convenio quedará disponible para su asignación a los empleados asociados a la empresa.
452 +
453 +
454 +De esta
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