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... ... @@ -464,151 +464,12 @@ 464 464 465 465 Actualmente, en el sistema **no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa**, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes: 466 466 467 -1. **Ajuste de inventario:** 468 -1*. Dirigirse a **Módulo Almacenes >> [[Ajuste Inventario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]** y realizar un **ajuste de inventario** del depósito que **no se desea visualizar**, llevando el **stock de todos los artículos a cero**. 469 -1*. Desde la misma opción, realizar un **ajuste de inventario** del **depósito destino**, donde se trasladarán los artículos. 470 -1*. Una vez completados los ajustes, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el casillero **“Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones. 471 -1. **Movimientos internos:** 472 -1*. Realizar **movimientos internos **(Módulo Almacenes >> **[[Movimientos Internos/Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**) desde el depósito que **no se desea visualizar** hacia el depósito **receptor de los artículos**, dejando el depósito sin stock. 473 -1*. Luego, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el casillero **“Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones. 467 +1) Dirigirse a **Módulo Almacenes → Ajuste Inventario** y realizar un **ajuste de inventario** del depósito que **no se desea visualizar**, llevando el **stock de todos los artículos a cero**. 474 474 469 +Desde la misma opción, realizar un **ajuste de inventario** del depósito **destino**, donde se trasladarán los artículos. 475 475 471 +Una vez completados los ajustes, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el **casillero “Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones. 476 476 477 - ====**//¿Comogenerarunabonificaciónpara uno o varios artículos delaempresa?//**====473 +2) El concepto es el mismo que la primera opción, pero en vez de utilizar la opción de ajuste de inventario, se puede realizar movimientos internos desde el depósito que no se quiere visualizar hacia el depósito receptor de los artículos. Luego de haber dejado sin stock 478 478 479 -El sistema permite definir **descuentos/bonificaciones** mediante las siguientes opciones: 480 - 481 -1. ((( 482 -**Descuento Predefinido:** 483 - 484 -* Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Descuento Predefinido>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Descuento Predefinido.WebHome]]**. 485 -* Registrar los **descuentos habituales** aplicables a los **artículos**, que podrán ser utilizados en las distintas **operaciones de compraventa** dentro del sistema. 486 -* Una vez creado el descuento, ingresar a la **ficha de datos de los clientes** a los cuales se desea asignar la bonificación. 487 -* En el campo **Descuento Habitual**, seleccionar el **descuento predefinido** correspondiente para que se aplique automáticamente en las operaciones de venta. 488 -))) 489 -1. ((( 490 -**Descuentos Diferenciales:** 491 - 492 -* Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Aplicación Descuentos Diferenciales>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Aplicacion Descuentos Diferenciales.WebHome]]**. 493 -* Asignar un **descuento diferencial** a un **producto**, **categoría de productos** o **marca específica**. 494 -* En este caso, el sistema aplicará el **descuento diferencial** en lugar del **descuento predefinido** configurado en el **Descuento Habitual** del cliente. 495 -))) 496 -1. ((( 497 -**Promociones de Artículos:** 498 - 499 -* Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Artículos Promociones>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]**[[.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]] 500 -* ((( 501 -Registrar **promociones** tales como: 502 - 503 -* **Cantidad X por Y** 504 -* **Descuento por cantidad** 505 -* **Descuento para segunda unidad** 506 -))) 507 -* Definir el **período de vigencia** de la promoción. 508 -* Aplicar la promoción a **productos**, **categorías de productos** o **marcas específicas**, según corresponda. 509 -))) 510 - 511 - 512 - 513 -==== **//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//** ==== 514 - 515 -Una vez configurado un **concepto de liquidación**, en la opción **Módulo Liquidación**, el sistema lo **liquidará mes a mes de forma automática**, salvo en las siguientes excepciones: 516 - 517 -1. ((( 518 -**No incluir en Recibos:** 519 - 520 -* Si en la **ficha de datos del concepto** está tildado este casillero, el concepto se **calculará**, pero **no se imprimirá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**. 521 -))) 522 -1. ((( 523 -**Incluir Solo C.Costo:** 524 - 525 -* Si está tildado este casillero, el concepto se calculará **solo en la liquidación de centros de costos**, y **no aparecerá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**. 526 -))) 527 -1. ((( 528 -**Incluir por Persona:** 529 - 530 -* Al seleccionar este casillero, el concepto se incluirá en el **recibo de sueldos** solo si se encuentra registrado en la **solapa Liquidación** del **legajo del empleado** en la opción **Empleado**. 531 -))) 532 -1. ((( 533 -**Interviene en Liquidación de Aportes:** 534 - 535 -* Si se tilda este casillero, el concepto se incluirá únicamente en la **liquidación de aportes** de los empleados. 536 -))) 537 - 538 - 539 - 540 -[[image:1775056538083-888.png||height="454" width="731"]] 541 - 542 - 543 -Si el concepto no se visualiza dentro del listado de conceptos liquidados de los empleados, se debe proceder de la siguiente manera: 544 - 545 -1. Ingresar a **Módulo Liquidación de Haberes >> Liquidación de Haberes**. 546 -1. Acceder a la solapa **“Liquidación”**. 547 -1. Dentro del apartado **Liquidaciones**, se mostrará el listado de las liquidaciones de cada empleado. 548 -1. Hacer clic en el ícono [[image:edit.gif]] para acceder al recibo del empleado. 549 - 550 -[[image:1775058573965-561.png||height="341" width="775"]] 551 - 552 - 553 -En esta **sección** se visualizarán los **conceptos de liquidación** que se **imprimen en el recibo**. 554 - 555 -[[image:1775058629138-256.png||height="447" width="658"]] 556 - 557 - 558 -Al oprimir el botón **“**[[image:b_exportar.gif]]** Ver Cálculos”**, se desplegará una **pantalla** en la cual se detallan todos los **conceptos de liquidación** que el **sistema** evaluó para realizar el **cálculo de la liquidación** del **empleado** correspondiente. 559 - 560 -Dentro del **listado de conceptos de liquidación**, estos pueden presentar dos **íconos**: 561 - 562 -* **Cruz **[[image:equisRoja.png||height="16" width="16"]] : en este caso, el **importe del concepto de liquidación** da como resultado **cero**, por lo cual **no se incluirá** en la **impresión del recibo**. 563 -* **Tilde **[[image:tick.ico||height="17" width="17"]]: el **importe del concepto de liquidación** es **distinto de cero**, por lo cual **se incluirá** en el **recibo**. 564 - 565 -Por lo cual, se deberá **revisar la fórmula de cálculo** de aquellos **conceptos de liquidación** cuyo **importe no debería ser cero**. 566 - 567 -[[image:1775058951736-723.png||height="478" width="569"]] 568 - 569 - 570 -==== //¿Cómo registrar la **antigüedad de un empleado** en el sistema?// ==== 571 - 572 -Existen dos opciones para reconocer la **antigüedad de un empleado**: 573 - 574 -**1) Forma Automática:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado. 575 - 576 -A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, se deberá seleccionar la opción **“Continúa período laboral anterior”**. De esta manera, el sistema calculará automáticamente la **antigüedad**, considerando los **períodos laborales previos** registrados en el sistema. 577 - 578 -[[image:1775656735808-999.png||height="202" width="655"]] 579 - 580 - 581 -**2) Forma Manual:** Se deberá acceder al **Módulo Recursos Humanos >> Empleados** y dirigirse a la solapa **“Contractuales”**. Dentro de esta sección, se deberá ubicar el apartado **“Períodos Laborales”**, donde se visualizarán todos los **períodos laborales** asociados al empleado. 582 - 583 -A continuación, se deberá ingresar al **período laboral activo** del empleado. Una vez dentro de la **ficha de datos correspondiente**, en el campo **“Reconocimiento de Antigüedad”** se deberán ingresar los **años a reconocer** al empleado. 584 - 585 -[[image:1775656927372-258.png||height="204" width="662"]] 586 - 587 -==== ==== 588 - 589 -==== //¿Cómo exportar una **liquidación puntual** para el **libro de sueldos digital?**// ==== 590 - 591 - 592 -El sistema **no dispone de una funcionalidad específica** para exportar una **liquidación individual** de forma directa. Actualmente, permite realizar la **exportación de liquidaciones** únicamente mediante la definición de un **rango de fechas**. 593 - 594 -Como alternativa, se podrá definir un **rango de fechas acotado** en el cual se encuentre exclusivamente la **liquidación requerida**, en caso de ser posible. 595 - 596 -No obstante, la **solución recomendada** consiste en generar el **archivo de exportación** desde el sistema, incluyendo las **liquidaciones correspondientes al período seleccionado**, y posteriormente proceder a la **edición manual del archivo TXT**, eliminando aquellos registros que no correspondan a la **liquidación deseada**. Para ello, se deberán **eliminar las filas** cuyo **CUIL** no coincida con el **CUIL asociado** a la **liquidación requerida**. 597 - 598 -Se debe tener en cuenta que en las **liquidaciones** se informan las **bases imponibles de las remuneraciones acumuladas del mes**. Por lo tanto, si la **liquidación requerida** no corresponde a los **primeros días del mes**, se deberá generar la **exportación desde el inicio del período mensual** y luego incorporar la **liquidación correspondiente**, conforme a lo previamente especificado. 599 - 600 - 601 -==== //¿Se puede **acceder al sistema** desde un **dispositivo móvil (celular)?** // ==== 602 - 603 -Se podrá **acceder al sistema** desde cualquier **smartphone**, ingresando en un **navegador web** la **URL del sistema** correspondiente a la empresa. 604 - 605 -No obstante, es importante tener en cuenta que el sistema está **diseñado para su uso en computadoras**, por lo que algunas **pantallas** pueden no encontrarse **optimizadas para dispositivos móviles**, afectando la **visualización** y/o la **usabilidad**. 606 - 607 -==== // // ==== 608 - 609 -==== //¿Cómo **visualizar la geolocalización de un cliente** dentro del sistema?// ==== 610 - 611 -//Nos deberemos dirigir a la opción Módulo de Ventas >> Clientes, al ingresar se listarán todos los empleados reg// 612 - 613 - 614 614
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